Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018277 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KNIHOMOL | 47437731 | 765,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
3018276 | elektrická energia 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 165,70 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3118060 | zabezpečenie večere na stužkovej slávnosti dňa 09.11.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 940,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3118061 | občerstvenie - švédske stoly na stužkovej slávnosti dňa 09.11.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 940,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
3018273 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 271,75 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3018274 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,90 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3018275 | karta MultiSport 11/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3018272 | poplatky za pevné linky 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,60 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3118059 | výmena ventilov na hydrantoch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 273,60 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 479,90 € | 07.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 802,97 € | 07.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
3018270 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 47,74 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
3018271 | vodné, stočné, zrážky 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 660,41 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3018268 | služby technika BOZP a PO 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3018269 | upratovacie služby 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux | 50390210 | 3 899,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3118058 | izolácia strechy na kancelárii v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 978,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
3118057 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 125,20 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 137,07 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 612,17 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 359,23 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |