Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0035/21 | Tepelná energia za obdobie 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 5 793,91 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Seminár: Novela ZP a novela zákona o inšpekcií pre školy a CPPPaP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | Papierové utierky Harmony | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 117,00 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Podnikateľské poradenstvo 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 8,00 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | Obedy za mesiac február 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 76,40 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Skartovačky 2ks, sáčky a olej do skartovačiek | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 688,80 € | 24.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 496,82 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Respirátory | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | POMA-C.D.U., s.r.o. | 35769599 | 588,00 € | 19.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Germicídny žiarič PROMOS GM W otvorený mobilný (bez prítomn.ludí) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | 912,00 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Seminár: Správne konanie a používanie symbolov a pečiatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Elektrická energia za 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 989,66 € | 12.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 12.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2021 - 5.2.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 845,72 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Inzercia v denníku Nový čas | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FPD MEDIA, a.s. | 47237601 | 456,00 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 70,49 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Tepelná energia za obdobie 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 182,07 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 72,00 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Vypracovanie dokumentácie: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | Tlačivá k maturitným skúškam - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 34,16 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | Podnikateľské poradenstvo 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 306,00 € | 03.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | Inzercia v denníku SME | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | Webinár PAM - Online (SR) 27.01.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Programové vybavenie Vema HX0071-IČPV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | Členský príspevok za rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 25.01.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.12.2020 - 5.1.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 675,55 € | 21.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |