Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2021 - 5.9.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 669,48 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFPRO/0001/21 | Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 4 249,78 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 380,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,47 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,94 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Elektrická energia za obdobie 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 034,27 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Tepelná energia za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 830,25 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Stavebné úpravy rekondično-relax. učebne pre štud. odbor Masér a učebne pre štud. odbor Asistent výživy - RO 191 (KZ20 PK0030301) = BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 28 578,48 € | 09.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,75 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | Predplatné cudzojazyčných časopisov (Bridge, Freundschaft) na obdobie 09/2021 - 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 58,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Podnikateľské poradenstvo 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Maľovanie učební blok B1 - 1. poschodie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 970,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | Publikácia: Kariéra v školstve - september 21 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 45,35 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za august 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 16,20 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | Obedy za mesiac august 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 154,71 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | Prevádzka a hospodárenie školy - jún 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 41,75 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 380,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0130/21 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 60,00 € | 18.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0129/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.7. - 5.8.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 123,39 € | 17.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,25 € | 12.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | Predplatné - PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokut a penále - ročník 2022 - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 11.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 7/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Elektrická energia za obdobie 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 967,88 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | Odvoz bioodpadu 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Tepelná energia za obdobie 7/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 610,96 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 288,00 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |