Faktúry
Počet záznamov: 2450
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 734,51 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0278/22 | Čistiace potreby MAS + kuchyňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 545,08 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0277/22 | Kancelárske potreby (Projekt ZSE - Zelená oáza) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,20 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0275/22 | Elektrická energia za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 534,09 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0274/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0273/22 | Zneškodnenie infikovaného odpadového materiálu z učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 69,00 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0272/22 | Zneškodnenie vyradeného odpadového materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 324,00 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0011/22 | UP Relax kupóny - regenerácia prac.sily | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 510,00 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFKV/0004/22 | Úprava plochy pre Glasgow - exteriérová fitnes zostava (Projekt Otvorená škola - oblasť športu)- bude preklasifikovanie RO č. 147 z BV na KV - RO č. 499 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Anton Dvořák | 33768684 | 2 400,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0269/22 | Revitalizácia uč. informatiky, oprava a výmena el. zásuvkových rozvodov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 4 431,60 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0270/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 108,00 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0267/22 | Lieky do lekárničiek školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BENU SK 99, s. r. o. | 51944723 | 190,94 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0268/22 | Mikrovlnka 1ks, chladnička 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 317,98 € | 16.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0266/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 117,64 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0265/22 | Upratovacie práce za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 53974476 | 2 248,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0263/22 | Export dát zo systému ActiveRegistratúra po ukončení Zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 240,00 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0264/22 | Katrin držiak na hyg.vrecka + hyg.vrecká | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zdravmatsk, s. r. o. | 45506990 | 173,00 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0261/22 | Pracovný stôl do výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 393,96 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0260/22 | Prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 06.11.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 35,04 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0258/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0259/22 | Tepelná energia za obdobie 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 043,48 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0262/22 | Tlačivá - list bianco - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,72 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0257/22 | Obedy za mesiac 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 753,46 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0010/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 74,60 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0254/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 72,23 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0255/22 | Upchatá odpadová kanalizácia - blok B3 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 276,00 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0256/22 | Publikácia: Kariéra v školstve - október 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 50,55 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0251/22 | Servis tlačiarne - nastavenie skenovania, kontrola, inštalácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0253/22 | Stoly a stoličky do ŠJ a učebne informatiky - RO č. 218 (KZ41 PK0030301) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 13 999,90 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0252/22 | EKG papier do prístroja BTL 08 LC do odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BTL Slovakia, s. r. o. | 36404772 | 78,00 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |