Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/22 poistenie Školák Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 1 475,74 € 18.07.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 Havária - vodovodné potrubie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 2 435,00 € 15.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 Elektrorozvody ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 133,60 € 15.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 Prenájom kopíriek Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ricoh Slovakia 31331785 8,23 € 15.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 SJ, Prvouka - offline verzia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Aitec 43829171 129,60 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 záloha konferencia Učíme pre život - 3 pedag. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Indicia 45736286 150,00 € 12.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 dvere telocvičňa Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 UNITEAM-R s.r.o. 46689770 2 040,00 € 12.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 servis OPP a BOZP Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 vyúčtovanie teplo 6/22 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 33,92 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 38,40 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 213,28 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 83,88 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 59,24 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 elektr. en. Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 143,42 € 11.07.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 592,08 € 11.07.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 elektr. en. Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 497,59 € 11.07.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 prac. zošity SJ, Prvouka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Aitec 43829171 1 156,65 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 169,00 € 07.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 18,00 € 07.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 07.07.2022 09.08.2022 Faktúra