Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0284/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 259,24 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 424,02 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 68,45 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 364,26 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | kancelársky mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 317,99 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 112,80 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 838,26 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | vyúčtovanie teplo 7/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -66,98 € | 06.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | spracovanie miezd 7/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 990,00 € | 06.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | aktualizácia SW | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Preas M s.r.o. | 51266695 | 52,80 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | Koberce prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,93 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | kotolňa Skalická - prevádzka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 135,33 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | Odstránenie revíznych nedostatkov, oprava zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 342,20 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |