Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0357/22 kalendár, poznámkový kalendár Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 348,65 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0387/22 učebnice ANJ - POO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 1 044,40 € 06.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0158/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 199,43 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0157/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 132,33 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0353/22 seminr - zverejňovanie, autorské práva Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Seminaria s.r.o. 264226218 79,20 € 05.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0352/22 mzdy 9/2022 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 999,00 € 05.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0355/22 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 348,40 € 05.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 stojan na činky, hriadeľ na jednoručku Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Hegen Česko s.r.o. 29389593 120,80 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0354/22 ISIC karty Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 261,00 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 66,05 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 66,05 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 personálne a prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 03.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 elektr. en. Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 260,17 € 03.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 442,75 € 03.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0346/22 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 143,42 € 03.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 učebnice ANJ - POO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 1 241,22 € 02.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0156/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 119,15 € 30.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0155/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 460,60 € 30.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFSJ/0154/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 422,64 € 30.09.2022 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0153/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 178,32 € 30.09.2022 02.11.2022 Faktúra