Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0430/22 telefónne poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 54,65 € 16.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0427/22 odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 38,40 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0435/22 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 220,46 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0433/22 tepovanie Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lucia Štefeková s.r.o. 47567244 914,94 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0431/22 upratovanie po stavebných prácach Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lucia Štefeková s.r.o. 47567244 861,64 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0424/22 ISIC karty Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 161,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0434/22 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 87,47 € 14.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFSJ/0185/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 187,33 € 14.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFSJ/0184/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 307,34 € 14.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFSJ/0183/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 149,35 € 14.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0445/22 krtkovanie, vodoinšt. práce Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 668,00 € 12.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0417/22 vyčistenie a nastavenie tlačiarne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 48,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0416/22 tonery Brother Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 84,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0415/22 výmena podávača XEROX Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 288,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0423/22 účastnícky poplatok PišQworky - G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Student Cyber Games z.s. 26678586 10,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0422/22 účastnícky poplatok PišQworky - G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Student Cyber Games z.s. 26678586 10,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0421/22 Pišqworky - účastnícky poplatok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Student Cyber Games z.s. 26678586 6,00 € 11.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0420/22 Pišqworky - účastnícky poplatok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Student Cyber Games z.s. 26678586 6,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0419/22 účastnícky poplatok PišQworky - G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Student Cyber Games z.s. 26678586 6,00 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 122,24 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra