Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0486/22 spracovanie miezd Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 035,00 € 31.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0485/22 personálne a prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 31.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0482/22 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 154,02 € 27.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0476/22 prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 229,06 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0478/22 seminár Pam Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Seyfor Vema 36237337 60,00 € 20.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0477/22 monitorovanie médií Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Newton Media 44253320 204,00 € 20.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0213/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 388,08 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSJ/0212/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 117,13 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSJ/0214/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 961,58 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSJ/0211/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 46,35 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSJ/0210/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 76,35 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSJ/0209/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 122,87 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0474/22 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 212,00 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0473/22 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 407,50 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0472/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 16.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0480/22 elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 858,83 € 15.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0479/22 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 664,72 € 15.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0481/22 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 180,90 € 15.12.2022 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0207/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 114,04 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0469/22 oprava dverí Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Tibor Chalányi 32832583 220,00 € 12.12.2022 27.12.2022 Faktúra