Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/23 spracovanie miezd 1/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 972,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 57,74 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 278,92 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 230,57 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 tonery Brother, Kyocera Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 840,00 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 70,73 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 70,73 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 personálne a prevádzkové služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 Stavebné práce, opravárenské práce 202,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 508,80 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 1 603,06 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 49,90 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 222,48 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 162,89 € 30.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 224,26 € 27.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 143,49 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 264,00 € 25.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 126,99 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 108,22 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 114,32 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra