Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 5 311,85 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 55,26 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 255,67 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 171,02 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 983,35 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,79 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 87,96 € | 28.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 42,26 € | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 52,48 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | inštalatérske práce Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 489,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | výmena sifónov, batóriíí Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 995,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | prenájom kopíriek Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 489,61 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 124,59 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,30 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | seminár PAM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | prevádzka kotolne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 22.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | výmena batórií, prečistenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 990,00 € | 22.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | inštalácia kopíriek, zaškolenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 22.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 317,34 € | 21.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |