Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0467/21 | znalecký posudok telocvičňa - projekt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stavebná a znalecká organizácia | 46130403 | 1 080,00 € | 22.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,56 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/21 | chemické čistenie doskových výmenníkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Martin Říha MR | 41473183 | 462,48 € | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 134,43 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 196,55 € | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 226,26 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 112,90 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,42 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 495,15 € | 16.12.2021 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0461/21 | sada hrnčekov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4Home a.s. | 27465616 | 244,79 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 12,30 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/21 | výmena ventilov, termostatizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Termocom spol. s r.o. | 35739631 | 2 025,12 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/21 | papierové utierky Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/21 | papierové utierky Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/21 | pracovné odevy, prac. obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 519,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,93 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/21 | taška PE Vianoce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 27,88 € | 14.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/21 | on line seminár Stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 70,80 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/21 | manikura set | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 300,96 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 518,05 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |