Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0016/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ATC - JR 35760532 686,72 € 12.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0002/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 314,76 € 11.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0001/22 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 104,04 € 11.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 GDPR zodpovedná osoba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SN real 36653497 50,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 OOPP - testy, pulzný oximeter GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 436,35 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 kontrola a servis hasiacich prístr. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 631,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 vyúčtovanie elektr. energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -142,33 € 10.01.2022 18.02.2022 Faktúra
001 Test na Covid 19 antigén - do nosa.75 ks Bezkontaktný teplomer 3 ks OxiMeter 3 ks v celkovej sume 440,00 € Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Print 36617661 0,00 € 04.01.2022 21.01.2022 PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. Ekonóm Objednávka
DFBV/0474/21 telefónne poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia 35848863 117,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0468/21 servis BOZP a OPP GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0476/21 kuchynský odpad GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKOHEAT 46023909 9,60 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0478/21 plyn GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 18,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0471/21 telekomunikačné služby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom 35763469 70,09 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0473/21 elektrická energia Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 395,94 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0472/21 elektrická energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 714,07 € 31.12.2021 07.02.2022 Faktúra
DFSJ/0126/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PENAM SLOVAKIA 36283576 6,90 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0470/21 vodné stočné Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 258,34 € 27.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0469/21 vodné stočné Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 62,77 € 27.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0475/21 Prevádzkové činnosti - odmena GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 a/c algebra s.r.o. 43997597 13 000,00 € 23.12.2021 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0466/21 prenájom kopíriek GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 326,02 € 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra