Faktúry
Počet záznamov: 4203
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/509/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 85,50 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/508/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,97 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/507/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,08 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/506/23 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/511/23 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/518/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/504/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,16 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPČ/015/23 | poháre - NOMY | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 662,40 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/497/23 | štartovné na súťaži | Hotelová akadémia | 31780466 | Klub mladých kuchárov a cukrárov - SZKC | 00584363 | 36,00 € | 16.11.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/512/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 166,23 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/502/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 234,40 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/503/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 471,98 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/505/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 400,84 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/513/23 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -468,37 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/438/23 | tepel. energia - MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 345,58 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/494/23 | predplatné časopisu Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/490/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,08 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/478/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,20 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/523/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 732,06 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/519/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,61 € | 08.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/501/23 | prehliadka a skúšky tlakových zariadení - PRESCONT | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESCONT, s.r.o. | 36437352 | 548,40 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/495/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 642,47 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/498/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 280,59 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/499/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,83 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/500/23 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/479/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 381,26 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/480/23 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/488/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/539/23 | havarijné poistenie služ. vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/538/23 | poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |