Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/228/23 odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco plus Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/241/23 kancelársky materiál ŠEVT Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 20,26 € 19.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/220/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 249,94 € 18.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/215/23 mobilné telefóny Orange Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 119,18 € 15.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/214/23 tepel. energia MH Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 133,73 € 15.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/216/23 potraviny Ožvaldová Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 87,50 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/218/23 potraviny - pracovisko PV KON-RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 708,74 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/217/23 potraviny - pracovisko PV Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,42 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/207/23 potraviny ŠJ PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 127,44 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/219/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/213/23 kancelársky materiál - CAR LINE Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 148,97 € 11.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/212/23 nabitie kreditu na stravné karty Edenred Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 276,21 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/210/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 132,46 € 09.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/208/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 09.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/211/23 vodné stočné BVS Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 673,78 € 09.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/209/23 telekomunikačné služby Slovak telekom Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 72,32 € 09.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/206/23 potraviny - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 62,11 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/230/23 kancelársky materiál TRIPSY Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 13,50 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/205/23 potraviny - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 165,45 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/183/23 čistiaci prostriedok ŠJ Hotelová akadémia 31780466 DIMARKO, s.r.o. 48258474 45,55 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/197/23 potraviny ŠJ -Miran Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 132,31 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/203/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 79,31 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/204/23 správa IT zariadení - LeNS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 660,00 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/198/23 Výmena predložiek ŠKP servis Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/202/23 potraviny ŠJ PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 349,77 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/193/23 potraviny Ožvaldová Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 105,00 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/195/23 potraviny Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 39,91 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/189/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 24,73 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/188/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 17,93 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/187/23 potraviny Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 191,52 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra