Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/426/17 Príslušenstvo k pčítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 94,68 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/427/17 Paušálny poplatok 11/17 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/429/17 Kópie kopírka Aficio Hotelová akadémia 31780466 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 107,03 € 08.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/430/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 395,28 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/425/17 Predplatné časopisu Manažment školy Hotelová akadémia 31780466 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 126,48 € 07.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/428/17 poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 100,42 € 07.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/421/17 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 358,67 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/424/17 Vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 734,65 € 06.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/423/17 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 85,65 € 06.11.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/411/17 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 393,35 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/414/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 202,88 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/417/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 063,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/418/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 22,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/419/17 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/420/17 Predplatné časopisu ERCR Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 15,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/422/17 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/413/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 16,49 € 02.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/415/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 345,07 € 02.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/416/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 520,36 € 02.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/410/17 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 94,72 € 27.10.2017 09.11.2017 Faktúra
DFBV/409/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 27.10.2017 09.11.2017 Faktúra
DFBV/406/17 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 30,00 € 27.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/412/17 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 568,69 € 27.10.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/404/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 517,51 € 27.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/408/17 Výmena ventilov UK Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 144,00 € 27.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/405/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 21,06 € 27.10.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/407/17 Servis kotla Buderus Hotelová akadémia 31780466 Regulaterm Control, s.r.o. 45992371 98,40 € 27.10.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/403/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 405,85 € 24.10.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/397/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 3,19 € 23.10.2017 09.11.2017 Faktúra
DFBV/400/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 295,53 € 23.10.2017 09.11.2017 Faktúra