Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/187/17 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 218,58 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/185/17 Kópie kopírka Aficio Hotelová akadémia 31780466 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 117,64 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/189/17 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 348,67 € 05.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/188/17 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 140,93 € 05.05.2017 03.07.2017 Faktúra
DFBV/178/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 261,05 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/179/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 VIKTIS 48214876 123,48 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/182/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 38,19 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/180/17 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 04.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/181/17 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 082,66 € 04.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/175/17 Deraatizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 54,60 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/169/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 275,93 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/171/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 784,40 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/172/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 50,65 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/173/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 15,02 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/170/17 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/174/17 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 185,05 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/176/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 22,00 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/177/17 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 256,00 € 02.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/168/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 364,31 € 28.04.2017 23.05.2017 Faktúra
DFBV/167/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 68,47 € 24.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/164/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 199,25 € 21.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/165/17 Hotelová akadémia 31780466 VIKTIS 48214876 41,62 € 21.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/166/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 22,05 € 21.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/163/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 49,64 € 21.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/162/17 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 344,76 € 20.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/161/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 346,92 € 20.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/160/17 Poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 18.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/157/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 277,31 € 13.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/158/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 12,74 € 13.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/159/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 99,35 € 13.04.2017 04.05.2017 Faktúra