Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0165/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 249,94 € 15.05.2023 20.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0175/23 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 13,50 € 15.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0189/23 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 20,26 € 15.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/216/23 potraviny Ožvaldová Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 87,50 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/218/23 potraviny - pracovisko PV KON-RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 708,74 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/217/23 potraviny - pracovisko PV Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,42 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/207/23 potraviny ŠJ PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 127,44 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/219/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 15.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/213/23 kancelársky materiál - CAR LINE Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 148,97 € 11.05.2023 03.06.2023 Faktúra
VO/0161/23 Potraviny pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 127,44 € 11.05.2023 16.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0162/23 Potraviny Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 87,50 € 11.05.2023 16.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0163/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,42 € 11.05.2023 20.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0164/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 708,74 € 11.05.2023 20.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/212/23 nabitie kreditu na stravné karty Edenred Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 276,21 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/210/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 132,46 € 09.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/208/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 09.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/211/23 vodné stočné BVS Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 673,78 € 09.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/209/23 telekomunikačné služby Slovak telekom Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 72,32 € 09.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/206/23 potraviny - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 62,11 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/230/23 kancelársky materiál TRIPSY Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 13,50 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra