Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/265/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 195,56 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/266/23 | aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0212/23 | Aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 16.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0210/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 195,56 € | 15.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0211/23 | Naparovač odevov VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 351,83 € | 15.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/262/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,17 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/261/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 264,61 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/258/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 219,69 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/260/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/259/23 | potraviny PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 8,47 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/257/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 97,05 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/251/23 | tepel. energia - MH tepl. holding | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 157,56 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/263/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/255/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 293,44 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/240/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0206/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 477,60 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0207/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,17 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0208/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 533,03 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0209/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,00 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0203/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 97,05 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |