Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0243/23 | mlynček na kávu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 780,00 € | 16.08.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/322/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 549,44 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/321/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,96 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/320/23 | mlynček na kávu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 780,00 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/319/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 451,38 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/318/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,14 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0240/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 392,60 € | 08.08.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0241/23 | Pranie, žehlenie textilu | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 145,02 € | 08.08.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0242/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 54,00 € | 08.08.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/313/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/314/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/316/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 718,53 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/306/23 | telekomunikačné služby T com | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,09 € | 07.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/315/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/307/23 | pedagogický diár | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | 44918682 | 312,00 € | 03.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0236/23 | webinár | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 72,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/312/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 280,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/311/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/310/23 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 54,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/309/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 145,02 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |