Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5704

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0177/24 Čistenie kanalizácie Hotelová akadémia 31780466 KANAL SERVIS BA s.r.o. 51452162 594,00 € 10.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0176/24 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 268,12 € 10.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/367/24 potraviny - Miran Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 55,36 € 10.09.2024 06.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/366/24 potraviny - Miran Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 63,50 € 10.09.2024 06.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/357/24 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 268,12 € 10.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/358/24 tepelná energia MH - preplatok Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -289,06 € 10.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0175/24 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 276,87 € 09.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/356/24 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 276,87 € 09.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/355/24 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 404,00 € 09.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/354/24 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 221,00 € 09.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFPČ/012/24 záhradné stany PČ Hotelová akadémia 31780466 BOX-DELIVERY s.r.o. 54854938 238,20 € 09.09.2024 18.09.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
VO/0174/24 Kancelársky materiál VP Hotelová akadémia 31780466 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 06.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/353/24 kancelársky materiál VP Hotelová akadémia 31780466 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 06.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/352/24 služby centralizovanej ochrany Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 39,84 € 06.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0173/24 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 21,64 € 05.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/351/24 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 21,64 € 05.09.2024 26.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0172/24 Učebnice - Edukačné publikácie Hotelová akadémia 31780466 Martinus, s.r.o. 45503249 462,40 € 04.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0171/24 Učebnice - Edukačné publikácie Hotelová akadémia 31780466 Martinus, s.r.o. 45503249 462,40 € 04.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0170/24 Čipové kľúče -stravovací systém ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SOFT - GL, spol. s r.o. 36182214 110,76 € 04.09.2024 25.10.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/349/24 učebnice - prísp. na edukač. publikácie Hotelová akadémia 31780466 Martinus, s.r.o. 45503249 462,40 € 04.09.2024 02.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra