Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/373/23 učebnice VP Hotelová akadémia 31780466 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 338,80 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
VO/0255/23 Odstránenie poruchy na pevnej linke Hotelová akadémia 31780466 Peter Saňa - ELTEL 47370955 42,00 € 15.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/346/23 vzdelávací program JAS Hotelová akadémia 31780466 Junior Achievement Slovensko 30808031 60,00 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/375/23 dodávka a montáž komunikátora k EZS Hotelová akadémia 31780466 SKOM 35841630 396,44 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/347/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 291,08 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/348/23 tepelná energia MH Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 360,54 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/354/23 odstránenie poruchy na pevnej linke Hotelová akadémia 31780466 Peter Saňa - ELTEL 47370955 42,00 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
VO/0251/23 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 219,48 € 14.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/393/23 sporáky do odbornej učebne Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 994,40 € 14.09.2023 11.10.2023 Faktúra
VO/0250/23 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 71,54 € 13.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0252/23 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 137,44 € 13.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0253/23 Kontrola hasiacich prístrojov Hotelová akadémia 31780466 HASTEX 17312396 337,66 € 13.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/356/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 128,08 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/355/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 92,05 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/341/23 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 335,38 € 11.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/340/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 72,66 € 11.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFBV/339/23 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 219,48 € 11.09.2023 30.09.2023 Faktúra
VO/0247/23 Oprava kávovaru Hotelová akadémia 31780466 alab solutions s.r.o. 48081779 157,00 € 11.09.2023 08.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0248/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 24,55 € 11.09.2023 08.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0249/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 458,34 € 11.09.2023 08.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka