Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/537/23 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,17 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPČ/022/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 45,34 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/606/23 | nabitie kreditu - strav karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 68,03 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/481/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 18,73 € | 02.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/485/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -273,05 € | 02.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/542/23 | tlačivá Ševt | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 26,32 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0326/23 | Pečiatky pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 43,29 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/532/23 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 135,12 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/531/23 | tyčový mixér ŠJ - NAY | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 78,89 € | 30.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/529/23 | umývadlová batéria | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 103,70 € | 30.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/535/23 | nabitie kreditu stravovacích kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 86,63 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/533/23 | príslušenstvo k PC - Datart | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 244,70 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/534/23 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 141,02 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0322/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 994,52 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0323/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 215,28 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0325/23 | Oblátkovač pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KOVO, s.r.o. | 31444512 | 362,10 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPČ/018/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 480,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/521/23 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 32,50 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/540/23 | oblátkovač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOVO, s.r.o. | 31444512 | 362,10 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/541/23 | pečiatky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 43,29 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |