Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/300/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 04.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/302/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/301/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 280,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/294/23 | služby centralizovanej ochrany JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/285/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 259,77 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/296/23 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/295/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0225/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 380,94 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0226/23 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0227/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0228/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,00 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0224/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 259,77 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/284/23 | potraviny - Coffee partners | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 28.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/283/23 | etikety - Fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 46,99 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/282/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 108,00 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/291/23 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/290/23 | poistka služobné vozidlo | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/281/23 | potraviny MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 27,90 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/280/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 218,39 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/279/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 163,69 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |