Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/300/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 70,00 € 04.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/302/23 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 11,00 € 04.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/301/23 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 280,00 € 04.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/294/23 služby centralizovanej ochrany JAZASPOL Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 04.07.2023 30.07.2023 Faktúra
DFBV/285/23 potraviny ŠJ - Miran Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 259,77 € 04.07.2023 30.07.2023 Faktúra
DFBV/296/23 príslušenstvo k PC - LENS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 30,00 € 03.07.2023 30.07.2023 Faktúra
DFBV/295/23 správa IT zariadení - LeNS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 660,00 € 03.07.2023 30.07.2023 Faktúra
VO/0225/23 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 380,94 € 03.07.2023 15.08.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0226/23 Služby technika BTS a PO Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.07.2023 15.08.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0227/23 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,46 € 03.07.2023 15.08.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0228/23 Príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 30,00 € 03.07.2023 15.08.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0224/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 259,77 € 29.06.2023 28.07.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/284/23 potraviny - Coffee partners Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 114,00 € 28.06.2023 30.07.2023 Faktúra
DFBV/283/23 etikety - Fossil Hotelová akadémia 31780466 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 46,99 € 28.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/282/23 potraviny Ožvaldová Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 108,00 € 28.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/291/23 havarijné poistenie služobného vozidla Hotelová akadémia 31780466 KOOPERATÍVA poisťovňa 00585441 236,18 € 27.06.2023 30.07.2023 Faktúra
DFBV/290/23 poistka služobné vozidlo Hotelová akadémia 31780466 KOOPERATÍVA poisťovňa 00585441 53,70 € 27.06.2023 30.07.2023 Faktúra
DFBV/281/23 potraviny MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 27,90 € 27.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/280/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 218,39 € 27.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/279/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 163,69 € 27.06.2023 08.07.2023 Faktúra