Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/329/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 427,58 € 31.08.2023 30.09.2023 Faktúra
DFBV/324/23 softvér ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SOFT - GL, spol. s r.o. 36182214 54,00 € 25.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/326/23 webinár Hotelová akadémia 31780466 Poradca podnikateľa 31592503 72,00 € 23.08.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/325/23 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 394,09 € 22.08.2023 30.09.2023 Faktúra
DFBV/323/23 služby centralizovanej ochrany Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 79,68 € 17.08.2023 06.09.2023 Faktúra
VO/0243/23 mlynček na kávu VP Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 780,00 € 16.08.2023 28.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/322/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 549,44 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/321/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 119,96 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/320/23 mlynček na kávu VP Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 780,00 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/319/23 tepel. energia Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 451,38 € 10.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/318/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 72,14 € 08.08.2023 06.09.2023 Faktúra
VO/0240/23 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 392,60 € 08.08.2023 28.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0241/23 Pranie, žehlenie textilu Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 145,02 € 08.08.2023 28.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0242/23 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 54,00 € 08.08.2023 28.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/313/23 správa IT zariadení - LeNS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 660,00 € 07.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/314/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 07.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/316/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 718,53 € 07.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/306/23 telekomunikačné služby T com Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 73,09 € 07.08.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/315/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 70,00 € 03.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/307/23 pedagogický diár Hotelová akadémia 31780466 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 44918682 312,00 € 03.08.2023 06.09.2023 Faktúra