Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/008/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 636,00 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/007/24 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -79,99 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/003/24 | spotr. materiál do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 51,20 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/006/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 138,60 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/002/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,07 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/004/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 631,02 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/005/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 200,88 € | 09.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/609/23 | tlačiareň - Nay | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 333,89 € | 08.01.2024 | 09.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/039/24 | pranie, žehlenie HALO | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 698,56 € | 05.01.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/001/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 691,44 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/615/23 | služby central. ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/610/23 | školské multilicencie pre vyuč. predm. | Hotelová akadémia | 31780466 | Umíme to, s.r.o. | 31780466 | 1 313,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/611/23 | nabitie kreditu stravovacie karty - ticket service | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 75,47 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/612/23 | predplatné za služby Zborovňa komplet | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 738,72 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/616/23 | odstránenie havárie úniku vody ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 576,00 € | 29.12.2023 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/608/23 | magnet. tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 100,80 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/603/23 | bedmintonové rakety | Hotelová akadémia | 31780466 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 207,20 € | 27.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VO/0352/23 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0353/23 | Vybavenie do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 298,51 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPČ/025/23 | gastro vybavenie PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 298,51 € | 27.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |