Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/360/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 68,00 € 21.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/358/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 30,91 € 21.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/374/23 nerezové pracovné stoly do učebne VP Hotelová akadémia 31780466 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 844,80 € 21.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/381/23 učebnice VP Hotelová akadémia 31780466 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 759,40 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/370/23 potraviny ŠJ - LUNYS Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 206,71 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/384/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 422,01 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/369/23 potraviny - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 66,20 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/372/23 učebnice VP Hotelová akadémia 31780466 OXICO 11667958 33,14 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/359/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 294,00 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/362/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 121,42 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/357/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 411,10 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
VO/0254/23 Oprava ponorného mixéra ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 351,60 € 20.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0262/23 Učebnice VP Hotelová akadémia 31780466 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 338,80 € 20.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0264/23 Dodávka a montáž komunikátora k EZS Hotelová akadémia 31780466 SKOM 35841630 396,44 € 20.09.2023 23.11.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/387/23 učebnice VP Hotelová akadémia 31780466 OXICO 11667958 6,00 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/350/23 oprava ponorného mixéra ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 351,60 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/349/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 541,04 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/353/23 potraviny ŠJ - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 6,49 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/352/23 potraviny ŠJ - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 222,08 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/351/23 potraviny ŠJ - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 60,67 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra