Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/078/24 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 730,07 € | 09.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/063/24 | zber komunálneho odpadu 1. splátka | Hotelová akadémia | 31780466 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 402,11 € | 09.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/046/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 302,90 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/045/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 460,19 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/056/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 370,79 € | 07.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/051/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 668,71 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0018/24 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 484,68 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 486,14 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/041/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/040/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 05.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/086/24 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/092/24 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 110,65 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/093/24 | zmrzlinovač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 314,90 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/043/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/042/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/037/24 | prístup na online veľtrh stredných škôl | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 60,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/047/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 289,93 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/048/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 507,17 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/050/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |