Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/396/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 241,38 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/18 | Odvoz kuchynského odpadu 09/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 311,41 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 37,78 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/18 | Poistenie motorového vozidla - PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 255,39 € | 22.10.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 49/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 937,49 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 50/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 683,83 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/385/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 179,40 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 414,89 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 476,77 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 686,28 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 386,78 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/18 | kominárske služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kominárske služby Dohorák Ľudobít | 40097897 | 40,00 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/18 | Gastronomické zariadenia - robot | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 023,26 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/18 | Montáž gastronomických zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 44,40 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/18 | Gastronomické zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 555,50 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,12 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 186,24 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |