Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6656

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/484/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -514,95 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/492/18 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 44,61 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/483/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 142,64 € 12.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/477/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 235,21 € 11.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/473/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 33,56 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/474/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 662,78 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/475/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 301,36 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/482/18 Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/472/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 108,61 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/476/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 392,86 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/479/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 243,83 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/480/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 37,37 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/481/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 231,94 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
57/2018 výmena podlahovej krytiny - linolea Hotelová akadémia 31780466 Parket Gamaku, s.r.o. 35801901 Stavebné práce, opravárenské práce 4 994,63 € 10.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/468/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 53,40 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/469/18 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 72,00 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/470/18 Paušálny poplatok 11/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/471/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 273,15 € 07.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/467/18 Gastronomické zariadenia - konvektomat Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 7 079,98 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFKV/001/18 Gastrozariadenia - pec elektrická, kotol plynový Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 7 432,56 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra