Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5885

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/389/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/390/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 265,20 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/391/19 Školské tabule Hotelová akadémia 31780466 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 10 703,88 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/388/19 Paušálny poplatok 10/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/393/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 182,74 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/394/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/392/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 445,17 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/387/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 107,44 € 04.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/381/19 Výmena žaluzií v triedach Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 1 125,00 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/382/19 Výmena okien v šatni Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 2 838,71 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/385/19 Služby centralizovanej ochrany za 7-9/2019 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/386/19 Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/378/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 178,52 € 03.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/377/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 FreshBox 51230666 110,47 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/383/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 169,35 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/384/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 70,84 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/371/19 Čistiace poreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 660,48 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/375/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/376/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/370/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 63,33 € 02.10.2019 11.11.2019 Faktúra