Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/251/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 370,80 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/252/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 491,35 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/253/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 279,15 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/254/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 152,82 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/255/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 334,01 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/246/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 391,81 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/242/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 670,74 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/243/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,14 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/245/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,07 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/244/18 | Odvoz kuchynského odpadu 05/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
37/2018 | výmena rozbitého okna | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax Group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 150,05 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/240/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 156,94 € | 14.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/241/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 61,45 € | 14.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/229/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/230/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 337,68 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/231/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/233/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 121,68 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/234/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 283,84 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/235/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 91,99 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/237/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -87,44 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |