Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/236/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 26,57 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/232/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 59,70 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/238/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 887,06 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/239/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 123,17 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
35/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 670,74 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
36/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 45,22 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
38/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 370,80 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/228/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 107,66 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/224/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 266,88 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/227/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 705,34 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/216/18 | Paušálny poplatok 06/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/217/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 56,90 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/219/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 299,12 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/220/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/221/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/222/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 83,00 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/223/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 468,77 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/215/18 | Poplatok za zmenu letenky | Hotelová akadémia | 31780466 | CKM 2000 Travel | 35692383 | 170,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/218/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
34/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 337,68 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka |