Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5885
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 665,46 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 45/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 718,44 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/438/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 117,15 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 88,67 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 348,92 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 248,51 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 67,28 € | 31.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 345,42 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 137,28 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 158,37 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 43/19 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektroservis - Ivan Barborka | 37614142 | Stavebné práce, opravárenské práce | 530,64 € | 30.10.2019 | 31.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/423/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,44 € | 29.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/421/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 757,74 € | 29.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 166,98 € | 25.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 73,24 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 03/2019 | Súhrnná správa o zákazkách za III.štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | - | Zmluva | ||||
| DFBV/419/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 181,60 € | 21.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 215,19 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 137,77 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/19 | Madlo na chladničku | Hotelová akadémia | 31780466 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 32,23 € | 21.10.2019 | 23.01.2020 | Faktúra |