Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/288/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 22,62 € | 03.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/289/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/286/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 601,48 € | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/287/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 90,88 € | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/285/18 | Odvoz kuchynského odpadu 06/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 25.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
39/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 601,48 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
40/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 90,88 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/276/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 63,07 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/280/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 382,40 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/281/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/282/18 | časopisy | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 200,40 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/283/18 | časopisy | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 5,40 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/284/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -39,59 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/273/18 | Služby centralizovanej ochrany za 4-6/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/274/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 262,43 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/275/18 | Doplatok DPH | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 9,60 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/277/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/279/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 257,11 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/272/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 26,34 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/278/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 516,53 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |