Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/188/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,06 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/190/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 757,74 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/191/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 682,73 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/192/18 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 208,61 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/189/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 32,50 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/193/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 186,10 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/194/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 193,10 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/195/18 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 57,79 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/196/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 20,84 € | 10.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/197/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 669,95 € | 10.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/198/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 275,93 € | 10.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
31/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 467,51 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/184/18 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 72,00 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/185/18 | Obedy za 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 474,80 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/186/18 | Paušálny poplatok 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/187/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 207,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/181/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/183/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 162,09 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/182/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 156,60 € | 07.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/179/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 114,61 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra |