Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | interiérové vybavenie + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 686,35 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 19/2023 | Zariadenie riaditeľne a zasadačky (návštevnej miestnosti) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 686,35 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/23 | kamerový systém pre vnútorné priestory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 315,20 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 150,11 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 296,48 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | el. energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 751,01 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 957,89 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | ošetrovateľská činnosť 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 889,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | postelné plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TEX-MO Želmíra Moravčíková | 32589361 | 648,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 18/2023 | Kreslo 6 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Filo s.r.o. | 51083388 | 450,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0062/23 | e-kupóny stravovanie 3/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 283,09 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 253,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 729,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,66 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | pravidelná ročná prehliadka systému EPS, HSP, servis - zobrazovacie tablo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 620,00 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 350,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |