Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3866
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0384/21 | zmluvný servis výťahov 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 299,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | stravovanie 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 178,74 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | zdravotnícke potreby, elektrická odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 711,42 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 400,79 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/21 | služby technika PO, BOZP 12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/21 | telekomunikačné služby- pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,13 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 253,34 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 266,69 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 528,51 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 763,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 514,96 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/21 | ošetrovateľská činnosť 12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/21 | IT služby 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 365,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |