Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,77 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 telekomunikačné služby internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,96 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 248,82 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 odborný servis kotolňa 5/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
56/2021 IT servis PC a komponentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 04.06.2021 17.06.2021 Objednávka
57/2021 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 05-06/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 1 000,00 € 04.06.2021 17.06.2021 Objednávka
58/2021 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 95,71 € 04.06.2021 17.06.2021 Objednávka
DFBV/0165/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 125,89 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 Klik XXL - internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RadioLAN s.r.o. 35892641 695,60 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 95,71 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 zmluvný servis výťahov 5/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 audit, PZS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 336,00 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 157,53 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 108,00 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 kvartálna prehliadka EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 oprava zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VELCON spol.s r.o 36056677 122,40 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes 30798639 3 500,00 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra