Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0221/21 | služby technika 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | spracovanie projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri rekonštrukcii objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 780,00 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OL-med | 45404267 | 372,10 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 100,50 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | aktualizácie 7/21-9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 100,80 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | upratovacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 150,00 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | servis Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Autodieľňa vico , s.r.o. | 50308246 | 97,25 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
70/2021 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 762,34 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Objednávka | |||||
71/2021 | Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 5 000,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0214/21 | IT servis 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | stravovanie 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 299,66 € | 19.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
69/2021 | Mop strapcový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 150,00 € | 13.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
67/2021 | konvektomat, umývačka riadu, mangel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastro Chladenie - Ovečka, s.r.o. | 50512447 | 18 100,08 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
68/2021 | Oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Autodieľňa vico , s.r.o. | 50308246 | 97,25 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0212/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 252,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 168,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 704,40 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | zmluvný servis výťahov 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,80 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |