Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3450
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 95,71 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | zmluvný servis výťahov 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | audit, PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 336,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 157,53 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 108,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | kvartálna prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 122,40 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 3 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
000001 | nákup a inštalácia internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
55/2021 | servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 2 020,80 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
54/2021 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Objednávka | |||||
53/2021 | Bezpečnostné obojstranné zámky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stanislav Strážay - Stratex | 41027990 | 1 450,00 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0152/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 87,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,28 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,18 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 620,17 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
52/2021 | Oprava plošiny V64 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 122,40 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Objednávka |