Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 410,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 200,80 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 57,29 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 414,55 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 ošetrovateľská činnosť 5/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 pevný internet HR35+37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RadioLAN s.r.o. 35892641 597,60 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 zmluvný servis výťahov 5/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 350,98 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 005,53 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 54,91 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 stravovanie 5/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 21 131,99 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 pračka LG Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Elektrosped 35765038 529,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
44/2023 Periodická odborná prehliadka a skúška (revízia) elektického spotrebiča a ručného náradia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 1 141,68 € 09.06.2023 21.06.2023 Objednávka
43/2023 Objednávka kreditu stravovacie karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 692,04 € 07.06.2023 19.06.2023 Objednávka
41/2023 Sprchová zástena - matne sklo - 1 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 410,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Objednávka
42/2023 Vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 200,80 € 06.06.2023 19.06.2023 Objednávka