Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110/2022 | Kyslíkové prístroje 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 1 824,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0349/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 059,78 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | vyúčtovanie Poradca PAM 22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 259,10 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 110,76 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 226,61 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,73 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 549,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
109/2022 | Okno, dvere, pult s okienkom + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 834,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
107/2022 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 987,26 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
108/2022 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 259,10 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0341/22 | telekom. služby Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 137,99 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/22 | stravovanie 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 379,87 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | obalový materiál - karanténa november 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 222,52 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | užívacie práva IS Cygnus 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 296,04 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/22 | darčekové poukážky SF | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 6 700,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
105/2022 | Objednávame si u vás: Vankúš 70x90 antialergický prešívaný emi prémium, 9,60€ kus, 62 ks, spolu 595,20€ Nepremokavá plachta s gumičkou po obvode 90x200, 10,80€ kus, 30kusov, spolu 324€ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 912,20 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka |