Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/23 Seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 montážne práce HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ 53361733 186,00 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 zmluvný servis výťahov 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,22 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Služby technika PO, BP 1/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 licencie k software Cygnus Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 servis vozidla Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 857,50 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 servis vozidla Seat IBIZA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 734,00 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 telekomunikačné služby - pevný internet HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 plyn HE - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 316,78 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 482,00 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 929,60 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 214,38 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 548,28 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 760,35 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 vodné stočné HR35 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 645,38 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 vodné stočné HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 550,04 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 347,79 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 240,77 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra