Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/2022 | ESET licencie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 576,00 € | 19.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
86/2022 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
87/2022 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0275/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 74,60 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | zmluvný servis výťahov 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 357,05 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 74,42 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | stravovanie 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 842,26 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
84/2022 | Umývací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 3 498,12 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
85/2022 | Inštalácia hardvéru a softvare - server | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0264/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 224,89 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 293,39 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 883,33 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,12 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 971,92 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | ošetrovateľská činnosť 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |