Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/22 stravovanie 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 22 709,12 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
55/2022 IT servis PC a komponentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 06.06.2022 16.06.2022 Objednávka
DFBV/0150/22 pravidelná prehliadka systému EPS 2. Q/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 306,80 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 zmluvný servis výťahov 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 1,20 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 559,20 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 233,36 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 746,76 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 416,41 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
54/2022 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 152,75 € 31.05.2022 16.06.2022 Objednávka
DFBV/0141/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 756,79 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Čistenie a dezinfekcia klimatizácii 37 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 scitoom s.r.o. 47921102 1 698,30 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 služby technika PO, BP 5/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
52/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 337,08 € 30.05.2022 15.06.2022 Objednávka
53/2022 Periodická odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrického spotrebiča a ručného náradia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 1 039,84 € 30.05.2022 16.06.2022 Objednávka
DFSF/0001/22 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mlsná Emma, s.r.o. 52238237 720,00 € 26.05.2022 30.05.2022 Faktúra
50/2022 zásuvky, vypínače Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 40,69 € 26.05.2022 15.06.2022 Objednávka
51/2022 žiarovka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 17,74 € 26.05.2022 15.06.2022 Objednávka
DFBV/00003/22 realizácia spevnenej plochy pre klientov, osadenie lavičkového parku, detská preliezková zostava Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 2 100,00 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra