Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/23 | licencie k software 4-6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
26/2023 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0090/23 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 772,50 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | finančné výkazy 2Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 243,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | zmluvný servis výťahov 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | služby technika BOZP 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 352,17 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 131,20 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | ošetrovateľská činnosť 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | stravovanie 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 737,58 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | e- kupóny 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 931,33 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
25/2023 | Objednávka kreditu stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 931,33 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0075/23 | interiérové vybavenie - kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Filo s.r.o. | 51083388 | 450,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 851,60 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |