Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2021 | materiál ku kysl. prístroju | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 24.03.2021 | 06.04.2021 | Objednávka | |||||
| 36/2021 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 03/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 24.03.2021 | 06.04.2021 | Objednávka | |||||
| 35/2021 | Papierové rolky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 131,87 € | 24.03.2021 | 06.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/21 | pravidelná prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 380,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Covid testy, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 454,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | krtkovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 264,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 253,87 € | 23.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 33/2021 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing.Mgr. Denisa Fučíková-Majster Papier | 37218379 | 2 390,00 € | 22.03.2021 | 01.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0084/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,04 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,46 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,16 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,19 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 874,93 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 311,86 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 464,23 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,25 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,14 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 310,20 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 268,17 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |