Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0127/19 | Vývoz odpadu HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 24,70 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | Servis výťahov 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 316,32 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 738,51 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,42 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | Odstránenie havarijnej situácie v objetke Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | oprava žalúzii ,sieti,roliet okna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 572,86 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | El.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -56,28 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
19/2019 | Klimatizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Novoklim s.r.o. | 45523436 | 2 460,00 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0114/19 | PO,BO 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 576,98 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | Odb.obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 97,99 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 553,70 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,25 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |