Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2021 | Oprava plošiny V64 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 122,40 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Objednávka | |||||
| 51/2021 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 620,17 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Objednávka | |||||
| 50/2021 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 126,94 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | |||||
| 49/2021 | Zriadenie Wifi siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/21 | software Microsoft Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 4 775,99 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 47/2021 | Microsoft Office Home and Business 2019 SK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 4 776,00 € | 13.05.2021 | 14.05.2021 | Objednávka | |||||
| 48/2021 | Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 326,60 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/21 | sociálny kurz 3x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | V a V Akademy, sr.o. | 46106723 | 837,00 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 021,94 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 73,96 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 508,79 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | el. energia HE+HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0003 | občerstvenie pre klientov - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RB equity s.r.o. | 47251328 | 405,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OL-med | 45404267 | 863,28 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 120,28 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |