Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0122/20 | čistiace prostriedky-papierové utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 186,82 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | opravu pračky RS22 a korytového žehliča S120/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 457,86 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
21/2020 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 456,00 € | 19.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
20/2020 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 186,82 € | 19.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0120/20 | PO,BP 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | Odborný mesačník PAM +zákony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
19/2020 | Zriadenie wifi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 769,12 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
18/2020 | Oprava pračky a korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 457,86 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0119/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,82 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 609,44 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Zemný plyn HR 37 vyúčt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 462,94 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,59 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,59 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | El.energia HR 37 vyúčt.veľka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 35,85 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 406,14 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | All in Cube s.r.o. | 46034269 | 24,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 72,17 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -64,64 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -53,50 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |