Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4221

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/22 predplatné 2022 - časopis SESTRA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Silvia Hodálová-VIUSS 47982594 18,00 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
16/2022 IT servis PC a komponentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 21.02.2022 03.03.2022 Objednávka
15/2022 Oprava pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 82,80 € 14.02.2022 03.03.2022 Objednávka
DFBV/0036/22 zber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 127,74 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 výkazy 1.Q2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 356,37 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 telekomunikačné služby HR+HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 289,32 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 telekomunikačné služby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37,10 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 649,48 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 478,04 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,22 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 IT servis 1/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 stravovanie 1/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 18 459,41 € 11.02.2022 15.02.2022 Faktúra
13/2022 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 02/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 11.02.2022 03.03.2022 Objednávka
14/2022 Počítačové komponenty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 53,28 € 11.02.2022 03.03.2022 Objednávka
DFBV/0027/22 elektrospotrebiče HR + HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DATART 35765038 1 079,50 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
12/2022 Elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DATART 35765038 1 079,50 € 09.02.2022 03.03.2022 Objednávka
11/2022 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 61,93 € 04.02.2022 03.03.2022 Objednávka
DFBV/0019/22 výmena ističa HR35-kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ 53361733 80,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra