Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/20 čistiace prostriedky-papierové utierky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 186,82 € 24.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 opravu pračky RS22 a korytového žehliča S120/25 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 457,86 € 24.06.2020 30.06.2020 Faktúra
21/2020 Jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 456,00 € 19.06.2020 08.07.2020 Objednávka
20/2020 Papierové utierky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 186,82 € 19.06.2020 08.07.2020 Objednávka
DFBV/0120/20 PO,BP 06/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 19.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 Odborný mesačník PAM +zákony Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 19.06.2020 30.06.2020 Faktúra
19/2020 Zriadenie wifi Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 769,12 € 17.06.2020 08.07.2020 Objednávka
18/2020 Oprava pračky a korytového žehliča Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 457,86 € 16.06.2020 08.07.2020 Objednávka
DFBV/0119/20 Vodné,stočné vyúčtovanie HRN Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 601,82 € 15.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 12 609,44 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 Zemný plyn HR 37 vyúčt. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 462,94 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 Telefón, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,59 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 Telefón, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,59 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 El.energia HR 37 vyúčt.veľka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 35,85 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 El.energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 406,14 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 All in Cube s.r.o. 46034269 24,00 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 Vývoz odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 516,60 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 72,17 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 Vodné,stočné Jesenskeho H Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -64,64 € 12.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 Vodné,stočné Jesenskeho H Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -53,50 € 12.06.2020 30.07.2020 Faktúra