Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2020 | Diáriky, perá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 282,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
66/2020 | petangové sady 3 ks, meter 3 ks, vonkajšia lavička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 377,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
67/2020 | Finančné výkazy 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
64/2020 | Návštevnícke plášte, rúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 500,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
65/2020 | Fototapety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Dovido s.r.o. | 52298434 | 307,86 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0255/20 | revízia kotolne 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/20 | odpadové vrecia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 926,72 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0252/20 | plyn HR 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
63/2020 | Vrecia na odpad a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0250/20 | ochranné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 825,96 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/20 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 259,15 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/20 | výkazy 10/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
62/2020 | Dodanie a montáž závesného plynového kondenzačného kotla Viessmann Vitodens 100W,26kW pre prípravu ˇUK a TÚV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 3 107,76 € | 27.11.2020 | 07.12.2020 | Objednávka | |||||
61/2020 | Zhotovenie petangového ihriska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Patrik Kubíček | 43026915 | 2 623,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
60/2020 | Finančné výkazy 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0246/20 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 725,28 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | kamerový systém CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 975,12 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | traktorová kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol.s r. o. | 35710284 | 1 549,00 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |