Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0240/19 Elektrická energia - HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 512,35 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 Elektrická energia - HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 97,40 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 703,76 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 Tonery HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 499,98 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 71,29 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 Zemný plyn - kotoľna Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 292,22 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
48/2019 Čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 2 226,00 € 06.12.2019 27.12.2019 Objednávka
DFBV/0232/19 Maliarske a natieračské práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 1 339,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 14 520,52 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 UPC základné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 470,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Zemný plyn kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 Odborná obsluha kotoľne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
45/2019 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 499,98 € 03.12.2019 27.12.2019 Objednávka
47/2019 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 703,76 € 03.12.2019 27.12.2019 Objednávka
46/2019 Vozíky na prádlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing. Dušan ONDRUŠ - PREMIUM 40664635 1 190,40 € 03.12.2019 27.12.2019 Objednávka
DFBV/0230/19 Vozík chrómový Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 254,77 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 3 341,37 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 Jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 480,00 € 26.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 Germicídne žiariče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Pharim, s.r.o. 35885599 1 027,80 € 26.11.2019 03.12.2019 Faktúra