Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43/2019 germicídne žiariče 2 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Pharim, s.r.o. 35885599 1 027,80 € 22.11.2019 05.12.2019 Objednávka
44/2019 Odstránenie havarijnej situácie - únik vykurovacej vody so systému a výpadky kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 401,04 € 22.11.2019 05.12.2019 Objednávka
42/2019 jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 480,00 € 21.11.2019 05.12.2019 Objednávka
41/2019 Upratovacie vozíky 2 ks , vedro 17l 3ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 254,77 € 18.11.2019 27.11.2019 Objednávka
DFBV/0226/19 skartácia dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKOway,s.ro. 35966181 429,60 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 Zemný plyn - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 605,25 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 PO,BP 10/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Martin Marek-Stavebné práce 51716097 2 730,00 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 Supervízia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Yozo 50016610 528,00 € 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
40/2019 Skartácia dokladov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKOway,s.ro. 35966181 429,60 € 13.11.2019 25.11.2019 Objednávka
39/2019 Oprava,údržba (havária) nefunkčnej úpravne vody pre kotle Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 522,80 € 13.11.2019 25.11.2019 Objednávka
DFBV/0219/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 363,32 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 Odborná obsluha kotolne 10/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 74,64 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 Elektrická energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 489,86 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 Elektrická energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 30,77 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 Elektrická energia HR , HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 337,82 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 523,82 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra