Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/20 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 14 537,56 € 05.05.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 Vodné ,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,52 € 04.05.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 Servis výťahov 04/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 381,58 € 04.05.2020 07.05.2020 Faktúra
15/2020 ochranné okuliare ,chemia overal polypropylénový s kapucňou M Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 152,70 € 27.04.2020 07.05.2020 Objednávka
DFBV/0080/20 Okuliare -ochrana Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 4,16 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 Vodné ,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 485,93 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 Vodné ,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 318,74 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 Vodné ,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,95 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 Zemný plyn HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 614,42 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 El.energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 520,61 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 El.energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 215,01 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 El.energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 357,93 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 Telefón, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,80 € 27.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 čístiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 047,09 € 09.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 Dezix - dezinfekčný prostriedok na ruky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mikrochem Trade spol. s r.o. 35948655 550,20 € 09.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 68,79 € 06.04.2020 08.04.2020 Faktúra
12/2020 Ochranné štíty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Continens s.r.o. 50507338 957,60 € 03.04.2020 17.04.2020 Objednávka
13/2020 Dezinfekčný prostriedok na ruky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mikrochem Trade spol. s r.o. 35948655 550,20 € 03.04.2020 17.04.2020 Objednávka
14/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 047,09 € 03.04.2020 06.05.2020 Objednávka
DFBV/0061/20 dezinfekciu rúk dezinfekciu povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 779,24 € 03.04.2020 08.04.2020 Faktúra