Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0229/18 Voda DSS od 29.11.2018 do 28.12.2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 211,14 € 04.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0227/18 Posteľná bielizeň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 1 625,50 € 28.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 Uteráky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JYSK s.r.o. 35974133 64,00 € 28.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 MS Office 2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 RA Software s.r.o. 04885414 190,00 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 Froté uteráky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 210,00 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 PC Notebook Dell Vostro 3578 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 780,50 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 289,60 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 Náradie na cvičenie pre klientov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 52,09 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 402,80 € 21.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Gastrolístky 1200 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 320,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 Káble k hudobným nástrojom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MUZIKER, a.s. 35840773 27,14 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 Pracovné poltopánky, ponožky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 1 229,76 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 Servis kopírky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 57,60 € 20.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 Materiál, betńovanie, osadenie plotu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AIM 73 s.r.o. 50530577 1 185,00 € 20.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 Oprava zámkovej dlžby, výrub stromu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AUREI s.r.o. 45845964 1 180,00 € 20.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 1 194,95 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 Asfaltová krytina Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 129,04 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 Servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 483,00 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 Supervízia pracovníkov DSS Rozsutec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SERCOM s.r.o. 44671792 1 160,00 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSF/0004/18 Prenájom priestorov na vzdelávanie zaqmestnancov vrátane občerstvenia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Denný bar Šrámek 17418593 322,00 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra