Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0035/19 | Strava klienti za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 275,35 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | El. energia DSS za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,49 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Mobilné telefóny za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,17 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 703,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | BOZP a PO za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | Telefóny za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,54 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 198,00 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 132,19 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Servis mot. voz.po roku FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 547,66 € | 19.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 78,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Kurz - Hranice vzťahu s kleintom v pomáhajúcich profesiách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dom sociálnych služieb -MOST, n.o. | 36077127 | 294,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | Služby zodpovednej osoby za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Program - Kniha jázd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 37,20 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | Strava klienti za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 093,85 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Internet za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 39,60 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Mobilné telefóny za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,30 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |