Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2312

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/15 Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 345,97 € 16.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0184/15 Strava klienti od 13.7.2015 do 16.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 221,68 € 14.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 Telefóny za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,01 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra
DFBV/0182/15 Internet za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 10.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0183/15 Dovoz stravy za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 259,00 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0180/15 El. energia DSS za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 81,83 € 08.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 CO za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 08.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0179/15 Kom. odpad za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 08.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0177/15 Voda od 3.8.2015 do 2.9.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 doména od 21.9.2015 do 20.9.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76 € 07.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0175/15 El. energia Nocľaháreň za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 04.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0170/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 158,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 Strava zamestnanci za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 6,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0172/15 Strava klienti za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 270,91 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0173/15 Strava zamestnanci za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,85 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 Strava klienti za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 88,96 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0169/15 Dovoz stravy za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 03.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0168/15 BOZP, PO a PZS za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 31.08.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0167/15 Mobilné telefóny od 22.7.2015 do 21.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,71 € 28.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0166/15 Revízia el. strojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 108,30 € 21.08.2015 02.09.2015 Faktúra